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符合性测试的实质是确定内部控制度的
2024年08月01日 11时08分01秒
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分类:审计学原理(06069)
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下列关于独立审计准则体系中的“执业规范指南”,说法正确的有
2024年08月01日 11时08分00秒
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分类:审计学原理(06069)
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抽查法一般可以分为
2024年08月01日 11时08分59秒
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分类:审计学原理(06069)
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所有者权益包括
2024年08月01日 11时08分57秒
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分类:审计学原理(06069)
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核实有关资料的方法有
2024年08月01日 11时08分56秒
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分类:审计学原理(06069)
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内部控制业务循环包括
2024年08月01日 11时08分55秒
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分类:审计学原理(06069)
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购货与付款循环常见的业务凭证有
2024年09月10日 20时09分32秒
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分类:审计学原理(06069)
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审计证据的作用包括
2024年08月02日 12时08分22秒
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分类:审计学原理(06069)
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筹资与投资循环审计涉及的主要内容有
2024年08月01日 11时08分51秒
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分类:审计学原理(06069)
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进行投入资本测试时,应当重点审查的档案资料有
2024年08月01日 11时08分50秒
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分类:审计学原理(06069)
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公允反映是指会计报表的编制符合的条件有
2024年08月01日 11时08分49秒
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分类:审计学原理(06069)
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注册会计师的意见通常应当包括
科学性和合理性
。
2024年09月11日 09时09分05秒
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分类:审计学原理(06069)
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利用“应付账款”骗取回扣私设“小金库”,属于
销售与收款循环
的舞弊行为。
2024年09月11日 09时09分04秒
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分类:审计学原理(06069)
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关联交易是指在关联方之间发生的
事项
。
2024年09月11日 09时09分03秒
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分类:审计学原理(06069)
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大部分情况下,实质性测试会集中在
年中预审时
执行。
2024年09月11日 09时09分02秒
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分类:审计学原理(06069)
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