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内部控制审计意见
分类:
企业内部控制(10425)
发表:2024年09月09日 20时09分50秒
作者:
admin
阅读:
(10)
内部控制审计意见
【正确答案】:注册会计师根据已获取的证据认定内部制度缺陷,以此表达对财务报告内部控制有效性的意见。
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在四川省新津县人民法院(1995)新民初字第118号原告王玉伦、李尔娴诉被告五津镇蔬菜村村委会案中,原告在与一外村村民结婚后,没有依照村规民约关于本地出嫁女子必须迁出户口,否财不享受本村村民的一切待遇的规定,未将其户口迁到男方的所在地。后原告所在村的土地被征用,本村其他村民都分得土地转让费,原告只因其女儿婚后未迁出户口,没有分得土地转让补偿费,原告不服被告的决定而提起诉讼。
受案法院经审理认为:“村规民约在性质上属于民事协议,而应符合宪法.涉讼条款要求妇女结婚后就必须迁走户口,系对妇女的歧
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简述生产环节中各种职务实行必要分离控制的主要内容
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