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注册会计师在甲股份有限公司年度会计报表审计中,涉及货币资金循环。
要求:(1)公司的货币资金循环涉及到的会计凭证和会计记录主要有哪些?
(2)注册会计师发现公司存在现金收入不入账窃取现金的行为,请问此类舞弊行为主要有哪些?
2024年09月19日 17时09分30秒
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分类:审计学原理(06069)
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注册会计师接受委托,对甲股份有限公司2020年度的会计报表进行审计。由于审计范围受到限制,注册会计师决定出具保留意见的审计报告。
要求:(1)造成审计范围受到限制的主要是由什么造成的?
(2)审计范围受到限制通常涉及哪些事项的限制?
(3)保留意见的表述一般可以使用哪些专业术语?
(4)请你代为撰写该审计报告的引言段。
2024年09月11日 09时09分04秒
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分类:审计学原理(06069)
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期后事项
2024年09月11日 09时09分03秒
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审计风险
2024年09月11日 09时09分03秒
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书面证据
2024年09月11日 09时09分02秒
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内控制度
2024年09月11日 09时09分01秒
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注册会计师审计形成于18世纪英国_____制度。
2024年08月01日 11时08分41秒
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分类:审计学原理(06069)
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注册会计师认定会计报表所列某项目确属被审计单位所有,该认定为
2024年09月11日 09时09分00秒
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分类:审计学原理(06069)
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建立、健全内部控制制度属于被审计单位的
2024年08月01日 11时08分39秒
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分类:审计学原理(06069)
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注册会计师执行审计业务的核心是取得
2024年08月01日 11时08分38秒
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分类:审计学原理(06069)
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审计搜集到的无意识夸大反映经济活动的证据,称为
2024年08月01日 11时08分36秒
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分类:审计学原理(06069)
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编制银行存款余额调节表属于
2024年08月01日 11时08分35秒
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分类:审计学原理(06069)
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符合性测试是为了确定内部控制制度的设计、执行情况而实施的
2024年08月01日 11时08分34秒
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订购单是_____常见的单据。
2024年08月01日 11时08分33秒
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分类:审计学原理(06069)
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审计过程中,进行库存现金盘点的人是
2024年08月01日 11时08分31秒
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