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内部控制制度是以(一个独立核算的经济单位)为主题建立的。
2024年09月11日 13时09分36秒
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分类:审计(00944)
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坐支是企业利用(应收账款)进行舞弊的常见手法。
2024年09月11日 13时09分35秒
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分类:审计(00944)
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我国当前的会计准则要求采用(纳税影响会计法)核算所得税。
2024年09月11日 13时09分34秒
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分类:审计(00944)
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采用(交款提货销售)方式,应于向银行办妥收款手续时,确认收入的实现。
2024年09月11日 13时09分34秒
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分类:审计(00944)
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民间标准审计报告的第二段称为“(引言段)”。
2024年09月11日 13时09分33秒
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分类:审计(00944)
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验资一般分为(初始验资和年度验资)。
2024年09月11日 13时09分32秒
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分类:审计(00944)
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审计的主体
2024年09月11日 13时09分31秒
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分类:审计(00944)
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审计准则
2024年09月11日 13时09分30秒
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分类:审计(00944)
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盘点法
2024年09月11日 13时09分29秒
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分类:审计(00944)
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简述审计的特征。
2024年09月11日 13时09分28秒
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分类:审计(00944)
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简述审计组织体系的具体内容。
2024年09月11日 13时09分28秒
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分类:审计(00944)
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简述内部控制制度的作用。
2024年09月11日 13时09分27秒
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分类:审计(00944)
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注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计,对资产负债表所列银行存款是否存在进行验证。该公司2012年12月31日银行存款日记账的账面余额为85422元,银行对账单余额为83630元。经逐笔核对,发现如下未达账项:(1)12月27日,公司签发转账支票5884元交收款单位,对方尚未到银行办理转账手续;(2)12月28日,银行代扣电话费542元,公司尚未收到银行转来的付款通知(3)12月31日,公司委托银行代收货款9800元,银行已入账,但公司未收到通知(4)12月31日,公司销售商品收到转账支
2024年09月11日 13时09分26秒
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分类:审计(00944)
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某会计师事务所注册会计师带领审计小组,对Y有限责任公司2012年度的会计报表进行审计审计小组根据审计证据研究后,鉴于该公司于2012年12月签订一项矿山收购合同,涉及金额2亿元人民币,决定出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。(1)请问注册会计师如何在审计报告中具体表述审计意见。(2)请问注册会计师如何在审计报告中强调矿山收购事项。
2024年09月11日 13时09分25秒
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分类:审计(00944)
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审计产生的客观基础是
2024年09月11日 13时09分24秒
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分类:审计(00944)
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