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注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计时,了解到现金管理方面存在如下情况:①现金日记账账面余额与库存现金限额不符:②存在多笔5000元以上的原材料现金采购:③存在白条抵库的情况:④财务人员每周清理一次库存现金⑤由于各种原因,有时由会计兼任出纳的工作。要求:指出上述做法是否存在问题,如果存在问题,请提出建议。
2024年09月11日 13时09分57秒
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分类:审计(00944)
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丙会计师事务所注册会计师带领审计小组,对F有限责任公司2012年度的会计报表进行审计。根据审计过程搜集到的审计证据,审计小组成员研究后,决定出具标准审计报告。要求:请问如何在审计报告中表述注册会计师的责任。
2024年09月11日 13时09分56秒
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分类:审计(00944)
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民间审计诞生于
2024年09月11日 13时09分55秒
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分类:审计(00944)
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审计实施阶段的中心工作是
2024年09月11日 13时09分54秒
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分类:审计(00944)
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制度基础审计是在对下列哪一项的研究和评价的基础上进行的?
2024年08月01日 18时08分24秒
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分类:审计(00944)
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我国的内部审计机构属于
2024年09月11日 13时09分53秒
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分类:审计(00944)
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各类审计准则可以分为三个层次,即
2024年09月11日 13时09分52秒
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分类:审计(00944)
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对于审计内容全面、细致,审计质量要求高的审计项目,通常选用的审计方法是
2024年09月11日 13时09分52秒
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分类:审计(00944)
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查询法具体包括询问法和
2024年09月11日 13时09分51秒
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分类:审计(00944)
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在内部控制要素中,评价一定时期内内部控制运作质量的过程被称为
2024年09月11日 13时09分50秒
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某公司规定2万元以上的业务须由经理批准价格的做法属于
2024年09月11日 13时09分49秒
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分类:审计(00944)
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下列属于仓储与存货循环活动的是
2024年08月01日 18时08分16秒
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分类:审计(00944)
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与保护财产物资安全、会计信息真实完整以及财务活动合法性相关的内部控制被称为
2024年09月11日 13时09分48秒
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分类:审计(00944)
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从现金收入中直接支付现金支出的行为叫做
2024年09月11日 13时09分47秒
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分类:审计(00944)
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通过本公司银行账户为其他单位进行结算的行为属于
2024年09月11日 13时09分47秒
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