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注册会计师对某公司购货与付款循环进行审计。
(1)请任意列举五项购货与付款循环的主要内容。
(2)以下哪几种情况属于购货与付款循环失控的表现:A.仓库管理员同时进行账务记录:B.没有制定原材料采购计划:C固定资产的进项税严格按照规定进行抵扣:D.审计发现付款凭证在部门之间流转时会遗失。
(3)注册会计师对固定资产折旧计提情况进行了审计,发现有些固定资产按照规定没有计提折旧。请问什么情况下固定资产不计提折旧?
2024年09月11日 09时09分21秒
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分类:审计学原理(06069)
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注册会计师对某公司的应收账款进行审计,需要进行函证。
(1)请问询证函由谁发送和回收?
(2)函证的方式有哪几种?分别列举选用不同函证方式的情形。
(3)根据以下不同情况,请分别确认函证数量和范围的大小:A.应收账款占到流动资产的55%;B.公司内部控制良好;C.上年度函证中的争议比较多。
2024年09月11日 09时09分21秒
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分类:审计学原理(06069)
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政府审计
2024年09月11日 09时09分20秒
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独立审计准则
2024年09月11日 09时09分19秒
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审计风险
2024年09月11日 09时09分18秒
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内部控制
2024年09月11日 09时09分17秒
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某企业本年度更换会计师事务所审计年度报表,对该事务所而言这属于
2024年09月11日 09时09分17秒
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审查所有者权益通常采用
2024年09月11日 09时09分16秒
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保证业务活动按照适当授权进行属于内部控制的
2024年09月11日 09时09分15秒
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监督盘点法一般也被称为
2024年09月11日 09时09分14秒
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审计工作质量的保证是
2024年09月11日 09时09分13秒
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注册会计师通过审计搜集到的用以证明被审计事项真实、合法的证明材料,一般称为
2024年09月11日 09时09分12秒
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_____与审计证据是反比关系。
2024年09月11日 09时09分11秒
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注册会计师在报表存在重大错报的情况下,发表不恰当审计意见的可能性称为
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世界上最早出现的审计准则是___的审计准则。
2024年09月11日 09时09分09秒
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